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1、代理机构:国信招标有限责任公司2、委托单位:国家开发银行3、项目名称:集团一体化财会系统咨询项目4、采购方式:竞争性磋商5、采购编号:GXCZ-C-、公告日期:年10月24日7、中选供应商名称:普华永道管理咨询(上海)有限公司8、成交金额:人民币¥1,,.00元

根据之前发布的《国家开发银行集团一体化财会系统咨询项目竞争性磋商公告》,采购内容及数量及合格供应商的资格要求如下:

采购内容及数量:

为落实财政部、银保监会相关管理要求,进一步加强集团财务管控力度,提升集团财会工作效率,促进集团协同发展,通过本项目开展我行集团一体化财会系统咨询工作,主要包括全面梳理集团财会信息系统现状、先进案例剖析解读、集团一体化财会系统建设可行性研究、具体建设方案设计等工作内容。年四季度开始项目实施,4个月内完成相关工作。

合格供应商的资格要求:(1)供应商应为参加竞磋并且具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织,提供事业单位法人证书或营业执照等证明材料。(2)供应商应具有良好的商业信誉,提供供应商经会计师事务所审计的近一年度财务审计报告复印件或银行出具的资信证明。(3)供应商近3年内在经营活动中没有重大违法记录,重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等当事人有要求举行听证权利的行政处罚,较大数额罚款的额度范围以各行业、各地方相关行政机关规定为准;(4)供应商被国家开发银行、相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标、竞磋期间的,不得参加本次采购活动。(5)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股(控股比例在50%以上)、管理关系的不同法人或其他组织,不得同时参加同一标段或者同一磋商项目的响应,共同组成联合体的除外。(6)与采购人、采购代理机构存在利害关系可能影响采购公正性的法人或其他组织,不得参加磋商。(7)供应商必须从采购人或采购代理机构获得磋商文件并登记备案,否则不能参加磋商。(8)本项目不接受联合体竞磋。(9)中选供应商不得将本项目内容以任何方式进行转包。

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1.代理机构:中化商务有限公司2.委托单位:国家开发银行3.项目名称:-年资产减值管理系统完善项目4.采购方式:公开招标5.招标编号:-SCCZN.中标人名称:毕马威企业咨询(中国)有限公司7.中标金额:¥1,,.00

根据之前发布的《-年资产减值管理系统完善项目招标公告》,采购内容及数量及合格投标人的资格要求如下:

采购内容及数量:

为满足外部监管及内部审计要求,并降低系统用户的操作风险,提升系统安全性,通过本项目对资产减值管理系统进行完善,主要包括数据接口完善、计量模型完善、减值流程管理等工作内容。

合格投标人的资格要求:

(1)投标人应为参加投标并且具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织,提供营业执照等证明材料;

(2)投标人应具有良好的商业信誉,提供投标人经会计师事务所审计的近一年度财务审计报告复印件或银行出具的资信证明;

(3)投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录,重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等当事人有要求举行听证权利的行政处罚,较大数额罚款的额度范围以各行业、各地方相关行政机关规定为准;

(4)投标人被国家开发银行、相关行政主管、行业管理部门或其他同业纳入不良记录名单且在禁止参加投标期间的,不得参加本次采购活动;

(5)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股(控股比例在50%以上)、管理关系的不同法人或其他组织,不得同时参加同一标段或者同一招标项目的投标,共同组成联合体投标的除外;

(6)与招标人、招标代理机构存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织,不得参加投标;

(7)投标人必须从招标人或招标代理机构获得招标文件并登记备案,否则不能参加投标;

(8)本项目不接受联合体投标;

(9)中标人不得将本项目内容以任何方式进行转包。

(10)投标人须具备CMMI3级或以上资质。

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南山控股于年10月29日召开了第五届董事会第三十一次会议,会议审议通过《关于聘请年度审计机构的议案》,公司拟续聘安永华明为公司年度审计机构,任期一年,审计费用预计为人民币万元。

根据公司年度报告披露,公司已与安永合作了3年,年度支付安永万元审计费用。

4

唐山港于年10月29日召开了六届十一次董事会,审议通过了《关于聘任公司年度内部控制审计机构的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度内部控制审计机构,负责公司年度内部控制审计工作,审计报酬预计为人民币70万元。

根据公司年度报告披露,公司已与信永中和合作了11年,年度支付信永中和万元审计费用。

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广深铁路于年10月29日召开第八届董事会第十三次会议,批准普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度境内财务报告和内部控制报告的审计服务,以及美国财务报告和财务报告的内部控制的审计服务的酬金为人民币万元。

根据公司年度报告披露,公司已与普华永道合作了11年,年度支付普华永道万元审计费用。

信息来源:上市公司公告、国家开发银行采购网由四大君编辑整理,转载时请注明转载来源。

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